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关于外贸企业出口退税申报系统明细录入问题

文章来源:本站原创 发布时间:2019-09-08 点击数:

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  灰色是因为这些数据本来就是你不用管的,是最后系统会自动生成的。分析如下:

  1、如果是其他地方出现了灰色区域,不能录入,那么下载最新税率库的时候,不要把文件保存到桌面,应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩,最后读入代码库文件。读入完毕后要设置自用商品码。否则可能会出现上述问题。

  2、出口退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后:

  3)从系统打印出明细表及汇总表,与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册,连同U盘,一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据:

  第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送);

  (一)申报要求:出口单位在规定期限内,收齐出口货物退税所需的有关单证,使用国家税务总局认可的出口货物退税电子申报系统生成电子申报数据,如实填写出口货物退税申报表,向税务机关申报办理出H货物退税手续。逾期申报的,除另有规定外,税务机关不再受理该笔出H货物的退税申报。

  (二)预审:出口单位申报出口货物退税时,税务机关及时予以接受并进行初审。经初步审核,出口商报送的申报资料、电子申报数据及纸质凭证齐全的,将缴款书信息(输人数据库)与报关单信息(出H)分别输入退税申报专用程序后,制成出口退税预审软盘,报送税务机关进行预审。

  (四)税务机关受理出口商的出口货物退税申报后,应为出口商出具回执,并对出口货物退税申报情况进行登记。

  ⑧核销单、报关单、外销发票。其中⑥、⑦另备一份不要装订,随单证一起报送,以供税务机关人员审核时用。装订退税单证时,月份之间用白纸隔开,在白纸上注明月份、关联号数、是否已全部申报。如果本月有发票号码不须正式申报的,如:开错发票已重开红票冲转、已办理退运等,也应在纸匕注明。

  推荐于2017-11-29展开全部这些数据本来就是你不用管的,是最后系统会自动生成的!

  如果是其他地方出现了灰色区域,不能录入,那么下载最新税率库的时候,不要把文件保存到桌面,应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩,最后读入代码库文件。读入完毕后要设置自用商品码。否则可能会出现上述问题。

  1、接着录入免抵退申报汇总表;2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘;3、从系统打印出明细表及汇总表,与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册,连同U盘,一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据:第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件.

  第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送)

  这样就OK了。进入系统后点向导,然后会出现10步,一步一步来,先出口明细录入,然后收齐明细录入,还有增值税信息采集,生成明细汇总数据,连同打印出来的表一起交到税务局,详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的,因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。一般贸易需要填写的如下:关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号(填写报关单后9位+0+项号2位)、出口日期(报关日期)、美元离岸价,核销单号,商品代码(这个填写之后按回车,商品名称和单位自己就出来了)、出口数量。之后保存,887118开奖结果,审核,退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。录完后再生成申报表,如果你录的是9月份出口的单证,你现在只能生成明细表,在月底增值税申报结束后,要录入增值税报表后才可以生成汇总表,在免抵退税申报中点生成明细申报数据。

  6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份

  10、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘

  1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报